|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3411-660-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion de pinturas para la plana mayor de la Prefectura de Carabineros Bio Bio |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Bio-Bio
|
|
R.U.T. |
60.505.420-K |
|
Dirección de Facturación |
Av.Ricardo Vicuña Nº 405 |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
229758,7008 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Ricardo Vicuña Nº 405 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211506 2239-10-LP12
| Pinturas de látex | 32 | | (915020) LÁTEX PINTURAS SIPA EXTRACUBRIENTE BASE U 5 GALÓN 930020 | (915020) LÁTEX PINTURAS SIPA EXTRACUBRIENTE BASE U 5 GALÓN; Código: 93643-X;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2003 |
$ 35.378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.132.096
|
$ 1.132.096
|
15121802 2239-10-LP12
| Lubricantes anticorrosivos | 10 | | (982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL 997900 | (982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL; Código: 97733-0;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $648 |
$ 11.456,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 114.560
|
$ 114.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.246.656
|
|
Descuento
|
$ 37.400
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 229.759
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.439.015
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.