Orden de Compra. Nº
3412-200-SE13
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PREDIO MILITAR
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-200-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
PREDIO MILITAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
51287,08
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Martinez y Alvarado Ltda.
Razón Social
MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
R.U.T.
86.431.200-4
Sucursal
Martinez y Alvarado Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10111302
Alimento para mascotas
5
Unidad no definida
ALIMENTO PARA PERRO 22 KGS
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
53131626
Limpiador higiénico para las manos
10
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad no definida
VIRUTILLA GRUESA
$ 705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
6
Unidad no definida
VIENESAS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
50201706
Café
4
Unidad no definida
CAFÉ X 400 GRS.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
Unidad no definida
AZUCAR 1 KGS
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
50101538
Verduras frescas
5
Unidad no definida
ENSALADA PRIMAVERA CONGELADA
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
39111517
Velas de Cera
8
Unidad no definida
PAQUETES DE VELAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131801
Limpiadores de suelos
8
Unidad
POETT
$ 869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.952
$ 6.952
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
8
Unidad
POLLO ENTERO
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CERA CREMA
$ 759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.590
$ 7.590
14111704
Papel higiénico
8
Unidad
PAPEL HIGIENICO X 8 ROLLOS
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.200
$ 23.200
50101538
Verduras frescas
3
Saco
SACO DE PAPAS
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
Total Neto
$ 269.932
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.287
TOTAL OC
$ 321.219
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.