Orden de Compra. Nº
3412-208-AG25
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MATERIALES DE ASEO CABAÑAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-208-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO CABAÑAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100055006 "COLONIA DE VACACIONES" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
90854,01
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice XII
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T.
78.307.990-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Redoffice XII
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
20
Unidad
ESPONJAS ACANALADAS X 3 UNIDADES EQUIVALENTE A VIRUTEX
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.660
$ 17.660
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
15
Unidad
LAVALOZA 750 ML EQUIVALENTE A QUIX
$ 1.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.610
$ 17.610
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
40
Unidad
CERA CREMA ROJA 360 CC EQUIVALENTE A BRILLINA
$ 1.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.720
$ 58.720
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 50X50 CM. 10 UNIDADES
$ 556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Par
GUANTES MULTIUSO TALLA M
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.695
$ 3.695
47131816
Desodorantes
40
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL VARIEDADES EQUIVALENTE A GLADE.
$ 2.542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.680
$ 101.680
47131816
Desodorantes
10
Pack
PASTILLAS PARA ESTANQUE DE WC DE 3 UNIDADES EQUIVALENTE A LISOFORM
$ 2.524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.240
$ 25.240
47131502
Paños de limpieza
5
Pack
PAÑOS DE COCINA 3 UNIDADES EQUIVALENTE A HOUSE
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.515
$ 31.515
47131619
Cabezas de trapero
30
Unidad
TRAPERO SIMPLE CON OJAL EQUIVALENTE A SCOTH BRITE
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.980
$ 28.980
47131615
Escobillones
11
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL EQUIVALENTE A VIRUTEX
$ 1.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.095
$ 18.095
47131829
Productos de limpieza del baño
12
Unidad
CLORO CONCENTRADO 1 LT. EQUIVALENTE A CLORINDA
$ 897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.764
$ 10.764
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 80X110 CM. 10 UNIDADES
$ 1.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.150
$ 55.150
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 110X120 CM. 10 UNIDADES
$ 2.709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.270
$ 81.270
Total Neto
$ 478.179
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.854
TOTAL OC
$ 569.033
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.560.370-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.