Orden de Compra. Nº3412-208-AG25 "MATERIALES DE ASEO CABAÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-208-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CABAÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100055006 "COLONIA DE VACACIONES" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna Puerto Natales
Impuesto 90854,01
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS ACANALADAS X 3 UNIDADES EQUIVALENTE A VIRUTEX  $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.660 $ 17.660
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto15UnidadLAVALOZA 750 ML EQUIVALENTE A QUIX  $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.610 $ 17.610
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto40UnidadCERA CREMA ROJA 360 CC EQUIVALENTE A BRILLINA  $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.720 $ 58.720
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA DE 50X50 CM. 10 UNIDADES  $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5ParGUANTES MULTIUSO TALLA M  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695 $ 3.695
47131816
Desodorantes40UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL VARIEDADES EQUIVALENTE A GLADE.  $ 2.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.680 $ 101.680
47131816
Desodorantes10PackPASTILLAS PARA ESTANQUE DE WC DE 3 UNIDADES EQUIVALENTE A LISOFORM  $ 2.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.240 $ 25.240
47131502
Paños de limpieza5PackPAÑOS DE COCINA 3 UNIDADES EQUIVALENTE A HOUSE  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515
47131619
Cabezas de trapero30UnidadTRAPERO SIMPLE CON OJAL EQUIVALENTE A SCOTH BRITE  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
47131615
Escobillones11UnidadESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL EQUIVALENTE A VIRUTEX  $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.095 $ 18.095
47131829
Productos de limpieza del baño12UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LT. EQUIVALENTE A CLORINDA  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.764 $ 10.764
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA DE 80X110 CM. 10 UNIDADES  $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.150 $ 55.150
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA DE 110X120 CM. 10 UNIDADES  $ 2.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.270 $ 81.270
Total Neto $ 478.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.854
TOTAL OC $ 569.033


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.