Orden de Compra. Nº3412-251-CM19 "MAT. PARA EL MANT. Y REP. DE INM. (FUNC)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-251-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA EL MANT. Y REP. DE INM. (FUNC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna Puerto Natales
Impuesto 80482
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101521
2239-10-LP12
Máquina de descarga de electrodo de cátodo de alam4 (1616150 )ELECTRODO INDURA E-6011 3/32 1KG UNIDAD 1618052(1616150) ELECTRODO INDURA E-6011 3/32 1KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.228 $ 15.228
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura20 (1385876 )DISCO NORTON AR 302 CORTE ACERO CLASSIC 4,5 3 MM UNIDAD 1412377(1385876) DISCO NORTON AR 302 CORTE ACERO CLASSIC 4,5 3 MM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas5 (964199 )DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD 981255(964199) DILUYENTE PASSOL SINTETICO UNIDAD; Código: 70023; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.365 $ 6.365
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar6 (915645 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.562 $ 8.562
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte3 (914913 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFES.VERDE TREBOL 3785 CC 929913(914913) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFES.VERDE TREBOL 3785 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.944 $ 52.944
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco10 (991260 )AUTOPERFORANTE MAMUT CABEZA DE LENTEJA 8X3/4 100 UNIDADES 1008550(991260) AUTOPERFORANTE MAMUT CABEZA DE LENTEJA 8X3/4 100 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
30102201
2239-10-LP12
Plancha de aleación ferrosa42 (919340 )PLANCHA GALVANIZADA CAP LISA 0.35 X 1000 X 3000 MM 934340(919340) PLANCHA GALVANIZADA CAP LISA 0.35 X 1000 X 3000 MM; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.034 $ 314.034
Total Neto $ 436.693
Descuento $ 13.101
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.482
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 504.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.