Orden de Compra. Nº3412-252-CM19 "MAT. PARA EL MANT. Y REP. DE INM. (FUNC)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-252-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA EL MANT. Y REP. DE INM. (FUNC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna Puerto Natales
Impuesto 50714
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
2239-10-LP12
Grifos7 (1019832 )MONOMANDO COCINA STRETTO MONOMADO LAVAPLATO ORNELLA UNIDAD 1039931(1019832) MONOMANDO COCINA STRETTO MONOMADO LAVAPLATO ORNELLA UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.816 $ 144.816
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar7 (915644 )RODILLO LIZCAL 23 CMS UNIDAD 930644(915644) RODILLO LIZCAL 23 CMS UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.704
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte3 (914913 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFES.VERDE TREBOL 3785 CC 929913(914913) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFES.VERDE TREBOL 3785 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.944 $ 52.944
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex1 (915099 )LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN 930099(915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.631 $ 51.631
40142311
2239-10-LP12
Medio acoplamiento de tubería2 (990216 )TEE PVC TIGRE SANITARIO CEMENTAR 110 X 110MM 1007316(990216) TEE PVC TIGRE SANITARIO CEMENTAR 110 X 110MM; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572 $ 4.572
40142311
2239-10-LP12
Medio acoplamiento de tubería6 (1331113 )REDUCTOR GRIS VINILIT PVC-S 110 X 75 MM UNIDAD 1357234(1331113) REDUCTOR GRIS VINILIT PVC-S 110 X 75 MM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
40142311
2239-10-LP12
Medio acoplamiento de tubería8 (915788 )TEE PVC TIGRE PCV-S GRIS SOLDABLE 50X40M UNIDAD 930788(915788) TEE PVC TIGRE PCV-S GRIS SOLDABLE 50X40M UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.792
Total Neto $ 275.171
Descuento $ 8.255
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.714
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 317.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.