Orden de Compra. Nº3412-264-MC19 "MATERIALES PARA EL MANT. Y REP. DE INM. (FUNC)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-264-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL MANT. Y REP. DE INM. (FUNC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna Puerto Natales
Impuesto 53295
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141705
Caños4Unidad no definidaESPEJO DE 3"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
40141705
Caños4UnidadSOMBRERO 3 "  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
40141705
Caños2UnidadSOMBREROS 4 "  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
40142108
Tubería de bronce2UnidadCURVA 3 1/2  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
40142108
Tubería de bronce8UnidadCODO GALVANIZADO 1/2"  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
40142201
Reguladores de gas9UnidadLLAVE GAS 1/2 X 3/8  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
40142108
Tubería de bronce2UnidadCURVA 3 1/2  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
11101715
Cobre12UnidadCOBRE 3/8  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
30102601
Platina de acero ferroso2UnidadPLATINA 12 MM  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40142604
Codos de tubo18UnidadNUTT 3/8  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
30102601
Platina de acero ferroso4UnidadESPEJOS DE 4 "  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30102601
Platina de acero ferroso4UnidadESPEJO 3 1 /2  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
40141705
Caños7UnidadREDUCCIÓN HOJALATERIA 4 X 4   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
40141705
Caños7UnidadSOMBREROS DE 3 1/2  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 280.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.295
TOTAL OC $ 333.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.