Orden de Compra. Nº
3412-264-MC19
"
MATERIALES PARA EL MANT. Y REP. DE INM. (FUNC)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-264-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA EL MANT. Y REP. DE INM. (FUNC)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
53295
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T.
15.905.508-6
Sucursal
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141705
Caños
4
Unidad no definida
ESPEJO DE 3"
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
40141705
Caños
4
Unidad
SOMBRERO 3 "
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
40141705
Caños
2
Unidad
SOMBREROS 4 "
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
40142108
Tubería de bronce
2
Unidad
CURVA 3 1/2
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
40142108
Tubería de bronce
8
Unidad
CODO GALVANIZADO 1/2"
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
40142201
Reguladores de gas
9
Unidad
LLAVE GAS 1/2 X 3/8
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
40142108
Tubería de bronce
2
Unidad
CURVA 3 1/2
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
11101715
Cobre
12
Unidad
COBRE 3/8
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
30102601
Platina de acero ferroso
2
Unidad
PLATINA 12 MM
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
40142604
Codos de tubo
18
Unidad
NUTT 3/8
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
30102601
Platina de acero ferroso
4
Unidad
ESPEJOS DE 4 "
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
30102601
Platina de acero ferroso
4
Unidad
ESPEJO 3 1 /2
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
40141705
Caños
7
Unidad
REDUCCIÓN HOJALATERIA 4 X 4
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
40141705
Caños
7
Unidad
SOMBREROS DE 3 1/2
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
Total Neto
$ 280.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.295
TOTAL OC
$ 333.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.