Orden de Compra. Nº3412-3-SE10 "SECRETARIA DE SUBOFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-3-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2010
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3412-49-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5
Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna Puerto Natales
Impuesto 18219,48
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Bulnes
Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA
R.U.T. 76.121.300-8
Sucursal Comercial Bulnes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2Caja Toalla rollo $ 42.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.440 $ 85.440
53131608
Jabones2Caja Jabon Spray $ 5.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.452 $ 10.452
Total Neto $ 95.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.219
TOTAL OC $ 114.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.