Orden de Compra. Nº3412-40-SE08 "Abarrotes varios Central de compras"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-40-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes varios Central de compras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de abarrotes varios para el abastecimiento de la central de compras del regimiento lanceros.
Proveniente de Licitación 3412-257-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5
Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BULNES LTDA
R.U.T. 76.121.300-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171707
Vinagres2CajaVinagresVINAGRE BLANCO TRAVERSO 30X500CC. $ 11.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.788 $ 23.788
50131609
Mayonesa3CajaMayonesaMAYONESA NATURA 8X1000CM. $ 10.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.836 $ 31.837
47131829
Productos de limpieza del baño1CajaProductos de limpieza del bañoPASTILLA VERDE LORD 24X45GR. $ 18.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.948 $ 18.948
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3CajaAbrillantadores o acabados de suelosCERA LIQUIDA INCOLORA BRILLINA 12X1000ML. $ 10.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.386 $ 31.387
50202309
Bebida energética o deportiva96UnidadBebida energética o deportivaRED BULL ENERGY DRINK 250cc. $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.552 $ 111.514
53131624
toallitas húmedas37Unidadtoallitas húmedasTOALLAS HUMEDAS BABY CARE $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.374 $ 33.387
53131617
Utensilios de manicura36PackUtensilios de manicuraCOTONITO PACK SWISS $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.216 $ 36.200
Total Neto $ 287.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 287.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.