Orden de Compra. Nº3412-49-AG24 "REPARACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-49-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY MANT MAOP 4556-2204012 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna Puerto Natales
Impuesto 233120,31
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA VERSAL
Razón Social FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.195.895-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas8UnidadBROCHA 1"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31191506
Discos abrasivos25UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31191506
Discos abrasivos5UnidadDISCOS DESBASTE METAL 4 1/2 X 1/4 X 7/8  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA 6011  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
30101921
Madeja de fibra y goma8UnidadGOMA PARA PISO DE 1,6 X 1 MTS  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.456 $ 134.456
31341202
Conjuntos de planchas remachadas de acero de carbono2UnidadPLANCHA LAMINADA DE 4MM 1 X 3 MTS  $ 19.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadANTICORROSIVO BLANCO  $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
31201601
Adhesivos químicos1UnidadADHESIVO CON CONTACTO SIMILAR A AGOREX 60  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
30103604
Revestimiento o láminas de madera2UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
31162301
Perfiles de montaje9UnidadPERFIL DE 50 X 50 DE 3 MM DE 6 MTS  $ 52.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.402 $ 471.402
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA EPOXICA COLOR AMARILLO  $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
31211505
Pinturas aceitosas4GalónPINTURA APOXICA COLOR AZUL  $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.136 $ 336.136
Total Neto $ 1.226.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.120
TOTAL OC $ 1.460.069


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.195.895-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.