Orden de Compra. Nº
3412-49-AG24
"
REPARACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-49-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY MANT MAOP 4556-2204012 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
233120,31
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA VERSAL
Razón Social
FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T.
77.195.895-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA 1"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
31191506
Discos abrasivos
25
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2"
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31191506
Discos abrasivos
5
Unidad
DISCOS DESBASTE METAL 4 1/2 X 1/4 X 7/8
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
23171509
Soldadura
3
kilogramo
SOLDADURA 6011
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
30101921
Madeja de fibra y goma
8
Unidad
GOMA PARA PISO DE 1,6 X 1 MTS
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.456
$ 134.456
31341202
Conjuntos de planchas remachadas de acero de carbono
2
Unidad
PLANCHA LAMINADA DE 4MM 1 X 3 MTS
$ 19.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.664
$ 39.664
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
ANTICORROSIVO BLANCO
$ 24.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
ADHESIVO CON CONTACTO SIMILAR A AGOREX 60
$ 25.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.126
$ 25.126
30103604
Revestimiento o láminas de madera
2
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
31162301
Perfiles de montaje
9
Unidad
PERFIL DE 50 X 50 DE 3 MM DE 6 MTS
$ 52.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 471.402
$ 471.402
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
PINTURA EPOXICA COLOR AMARILLO
$ 84.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.034
$ 84.034
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
PINTURA APOXICA COLOR AZUL
$ 84.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.136
$ 336.136
Total Neto
$ 1.226.949
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 233.120
TOTAL OC
$ 1.460.069
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.195.895-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.