Orden de Compra. Nº
3412-560-SE09
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BTAR SOCIAL DE SLCs
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-560-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
BTAR SOCIAL DE SLCs
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3412-49-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
28872,97
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Bulnes
Razón Social
COMERCIAL BULNES LTDA
R.U.T.
76.121.300-8
Sucursal
Comercial Bulnes
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
3
Bolsa
Bolsas para basura
$ 11.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.699
$ 33.699
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
1
Caja
Caja de Cloro 20 x 1 Litro
$ 5.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.603
$ 5.603
47121605
Limpiadores de suelo
5
Caja
Lavalozas 5 Litros
$ 5.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.785
$ 25.785
47131615
Escobillones
2
Caja
Cajas de escobillones
$ 10.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.204
$ 20.204
47131603
Esponjas
2
Pack
Pack esponja para olla
$ 4.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.152
$ 9.152
47131502
Paños de limpieza
3
Pack
Pack Paños para piso
$ 10.407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.221
$ 31.221
47131502
Paños de limpieza
3
Pack
Paños Multiusos
$ 5.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.859
$ 17.859
14111704
Papel higiénico
1
Rollo
Rollos de papel Higenico
$ 8.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.440
$ 8.440
Total Neto
$ 151.963
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.873
TOTAL OC
$ 180.836
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.