Orden de Compra. Nº
3412-59-AG24
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MATERIALES DE ENSEÑANZA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-59-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ENSEÑANZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OPER RINS ACIN 356 2204002 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
9051,03
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social
INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T.
77.184.368-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
SCOTCH
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.010
60121124
Papel kraft
5
Unidad
PLIEGO DE PAPEL KRAFT
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.175
$ 1.175
44102001
Lámina para plastificar
10
Unidad
MICAS PARA TERMOLAMINAR
$ 291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.910
$ 2.910
44122103
Corchetes
2
Unidad
CAJA DE CORCHETES
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 656
55121616
Banderitas autoadhesivas
1
Unidad
PACK BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571
$ 571
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Unidad
CORTA CARTON
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 758
$ 758
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERAS
$ 1.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.714
$ 2.714
44101707
Corcheteras
2
Unidad
CORCHETERAS
$ 2.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.166
$ 4.166
44111807
Escalímetro
4
Unidad
ESCALIMETRO
$ 2.087,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.348
$ 8.348
14111610
Cartulina
5
Unidad
PLIEGO DE CARTULINA ROJA
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620
$ 1.620
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
4
Unidad
PACK DE LAPICES DERMATOGRAFICOS
$ 2.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.664
$ 10.664
44122104
Clips para papel
1
Unidad
CAJA DE CLIPS
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395
$ 395
Total Neto
$ 37.137
Descuento
$ 0
Cargos
$ 10.500
IVA
19
%
$ 9.051
TOTAL OC
$ 56.688
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
80.586.800-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.307.990-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.