Orden de Compra. Nº3412-592-SE07 "Verduras Frescas"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-592-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Verduras Frescas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas lechuga,tomate, etc
Proveniente de Licitación 3412-255-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5
Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARINA DE LAS MERCEDES LEIVA ACUNA
R.U.T. 8.433.154-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadVerduras frescasconforme a guia Nº 17802 y 17889 $ 785.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.600 $ 785.600
Total Neto $ 785.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 785.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.