Orden de Compra. Nº
3412-6-AG24
"
MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-6-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
304380
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social
BENITO NICOLÁS MARSAN LAGUNAS
R.U.T.
15.905.508-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
20
Unidad
SACO DE CEMENTO 25 KG
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 3 PUL SIMILAR A HELA
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31191501
Papeles de lija
6
Unidad
PLIEGO DE LIJA DE MADERA N° 100
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALON OLEO NEGRO SEMIBRILLO
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALON PROTECTOR CERESTAIN
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
30102303
Perfiles de hierro
12
Unidad
PERFIL CUADRADO 50X50X2MM X 6MTS
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.000
$ 384.000
30111504
Morteros
1
Unidad
METRO CUBICO DE REVUELTO (ARENA Y PIEDRAS)
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31161502
Tornillos de anclaje
5
Unidad
CAJAS DE 100 TORNILLOS HEXAGONALES 1 1/2 PUNTA BROCA
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
30101603
Barras de hierro
8
Unidad
FIERRO DE CONSTRUCCION DE 8 MM
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
30102904
Postes de madera
90
Unidad
PINO CEPILLADO DE 1X8 PUL
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810.000
$ 810.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALON DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
11101502
Esmeril
10
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2 PUL
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 1.602.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 304.380
TOTAL OC
$ 1.906.380
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.197.550-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.