Orden de Compra. Nº
3412-61-AG25
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MATERIALES DE OFICINA COLONIA VACACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-61-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA COLONIA VACACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100055006 "COLONIA DE VACACIONES" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
35340
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T.
15.905.508-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
7
Unidad
RESMA PAPEL OFICIO 500 HJS.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ DE GEL 0.5 AZUL
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPIZ DE GEL 0,5 ROJO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO DE EXISTENCIAS DE 100 HJS.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
CARPETA LOMO AZUL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
CINTA SCOTCH DE 18 MM.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
44121801
Cinta correctora
4
Unidad
CINTA CORRECTOR
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44121708
Marcadores
4
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA AZUL
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44121708
Marcadores
4
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA ROJO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44121804
Borradores
2
Unidad
BORRADOR DE PIZARRA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44122104
Clips para papel
6
Unidad
CAJAS DE 100 CLIPS METAL 50 MM.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
5
Metro Lineal
PLÁSTICO TRANSPARENTE
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 186.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.340
TOTAL OC
$ 221.340
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.