Orden de Compra. Nº3412-61-AG25 "MATERIALES DE OFICINA COLONIA VACACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-61-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA COLONIA VACACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Acorazado Nº 5 Lanceros - DESACO 5
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100055006 "COLONIA DE VACACIONES" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna Puerto Natales
Impuesto 35340
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora7UnidadRESMA PAPEL OFICIO 500 HJS.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ DE GEL 0.5 AZUL  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ DE GEL 0,5 ROJO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBRO DE EXISTENCIAS DE 100 HJS.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44122011
Carpetas para archivos15UnidadCARPETA LOMO AZUL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA SCOTCH DE 18 MM.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
44121801
Cinta correctora4UnidadCINTA CORRECTOR  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121708
Marcadores4UnidadMARCADOR DE PIZARRA AZUL  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121708
Marcadores4UnidadMARCADOR DE PIZARRA ROJO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121804
Borradores2UnidadBORRADOR DE PIZARRA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44122104
Clips para papel6UnidadCAJAS DE 100 CLIPS METAL 50 MM.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico5Metro LinealPLÁSTICO TRANSPARENTE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 186.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.340
TOTAL OC $ 221.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.