Orden de Compra. Nº3412-68-SE09 "CENTRAL DE COMPRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3412-68-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2009
Nombre de la Orden de Compra CENTRAL DE COMPRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3412-257-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5
Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T. 61.101.080-K
Dirección de Facturación Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna Puerto Natales
Impuesto 34871,65
Dirección de Envío de la Factura Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
R.U.T. 79.639.140-5
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas1CajaJUGO DE LIMON   $ 3.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.606 $ 3.606
41105302
Secadores de gel2CajaGEL FIJADOR AZUL  $ 9.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.506 $ 19.506
53131608
Jabones5CajaJABON 200 GRS   $ 4.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.025 $ 24.025
47121701
Bolsas de basura2CajaBOLSA DE BASURA   $ 12.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.416 $ 25.416
53131611
Cremas de afeitar1CajaGEL DE AFEITAR   $ 31.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.496 $ 31.496
50171902
Salsa3CajaSALSA CARNE TUCCO  $ 11.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.910
53131611
Cremas de afeitar1Caja ESPUMA DE AFEITAR SENSITIVE SKIP GILLETE $ 30.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.636 $ 30.636
53131615
Productos de higiene femenina2CajaTOALLA FEMENINA LADYSAN  $ 6.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940
Total Neto $ 183.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.872
TOTAL OC $ 218.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.