Orden de Compra. Nº
3412-68-SE09
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CENTRAL DE COMPRAS
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3412-68-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2009
Nombre de la Orden de Compra
CENTRAL DE COMPRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3412-257-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros - RRNº5
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Unidad de Compra
Ruta 9 KM 7,5 S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº5 Lanceros
R.U.T.
61.101.080-K
Dirección de Facturación
Ruta 9 KM 7,5 S/N
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
34871,65
Dirección de Envío de la Factura
Ruta 9 KM 7,5 S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
R.U.T.
79.639.140-5
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas
1
Caja
JUGO DE LIMON
$ 3.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.606
$ 3.606
41105302
Secadores de gel
2
Caja
GEL FIJADOR AZUL
$ 9.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.506
$ 19.506
53131608
Jabones
5
Caja
JABON 200 GRS
$ 4.805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.025
$ 24.025
47121701
Bolsas de basura
2
Caja
BOLSA DE BASURA
$ 12.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.416
$ 25.416
53131611
Cremas de afeitar
1
Caja
GEL DE AFEITAR
$ 31.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.496
$ 31.496
50171902
Salsa
3
Caja
SALSA CARNE TUCCO
$ 11.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.910
$ 35.910
53131611
Cremas de afeitar
1
Caja
ESPUMA DE AFEITAR SENSITIVE SKIP GILLETE
$ 30.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.636
$ 30.636
53131615
Productos de higiene femenina
2
Caja
TOALLA FEMENINA LADYSAN
$ 6.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.940
$ 12.940
Total Neto
$ 183.535
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.872
TOTAL OC
$ 218.407
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.