Orden de Compra. Nº3413-10-SE10 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ELEC"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-10-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ELEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3413-46-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 93269,0734
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI
R.U.T. 3.087.130-8
Sucursal NUNCIO BELARDI ROSCETTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador260Unidad no definidaRESMA CARTARESMA CARTA $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.040 $ 378.040
53121701
Porta documentos100Unidad no definidaPORTA CREDENCIALESPORTA CREDENCIALES $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
44121701
Lápiz pasta200Unidad no definidaLAPIA PASTA AZULLAPIA PASTA AZUL $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44121701
Lápiz pasta200Unidad no definidaLAPIA PASTA ROJOLAPIA PASTA ROJO $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44121701
Lápiz pasta200Unidad no definidaLAPIA PASTA NEGROLAPIA PASTA NEGRO $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44121701
Lápiz pasta62Unidad no definidaLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.084 $ 5.111
44121804
Borradores80Unidad no definidaGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
Total Neto $ 490.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.269
TOTAL OC $ 584.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.