Orden de Compra. Nº3413-101-AG22 "MATERIALES PARA INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-101-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ID 77 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250
Comuna Iquique
Impuesto 57477,85
Dirección de Envío de la Factura IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BE SOLUTIONS E.I.R.L.
Razón Social BE SOLUTIONS, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BRUNO
R.U.T. 77.572.245-2
Sucursal BE SOLUTIONS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadSPRAY COLOR ROJO  $ 4.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.520 $ 18.520
32141108
Clavijas de electrodo2UnidadELECTRODO 6011 PUNTA AZUL 1 KG  $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
31161508
Tornillos para madera1UnidadCAJA DE TORNILLO AUTOPERFORANTE 1.5" DE 100 UND  $ 21.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.324 $ 21.324
30103205
Enrejado de hierro2UnidadPERFIL DE FIERRO 40X40X2 MM X 6 MTS  $ 30.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.290 $ 61.290
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadGALON DE PINTURA OLEO BLANCO OPACO  $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.110
11121611
Tablero de partículas3UnidadPLANCHA DE TERCIADO RANURADO DE 9 MM 122X244  $ 37.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.649 $ 113.649
Total Neto $ 302.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.478
TOTAL OC $ 359.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.