Orden de Compra. Nº
3413-118-AG22
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ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CGVIDE
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3413-118-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CGVIDE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.971.700-7
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT #2250
Comuna
Iquique
Impuesto
119107,2
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT #2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Iquique
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T.
76.504.304-2
Sucursal
Iquique
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
10
Unidad
PALAS PUNTA DE GOMA
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.670
$ 30.670
47131602
Paños de limpieza absorbente
60
Unidad
PAQUETE DE 10 UN TRAPERO HUMEDOS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.980
$ 115.980
47131806
Barniz o ceras de muebles
50
Unidad
LUSTRA MUEBLES DE 500 ML
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.650
$ 96.650
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSA BASURA DE 50 X 70
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.200
$ 41.200
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
BOLSA DE BASURA 70 X 90
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.050
$ 34.050
53131624
Toallitas húmedas
60
Unidad
PAQUETE DE 35 UN TOALLAS DESINFECTANTES
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.440
$ 55.440
47131816
Desodorantes
60
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.040
$ 68.040
47131824
Productos de limpieza de ventanas
50
Unidad
LIMPIAVIDRIOS DE 500 ML
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.250
$ 67.250
10191509
Insecticidas
70
Unidad
INSECTICIDAS TODO INSECTO
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.600
$ 117.600
Total Neto
$ 626.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.107
TOTAL OC
$ 745.987
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.