Orden de Compra. Nº3413-118-AG22 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CGVIDE "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-118-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL CGVIDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT #2250
Comuna Iquique
Impuesto 119107,2
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT #2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Sucursal Iquique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura10UnidadPALAS PUNTA DE GOMA  $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.670 $ 30.670
47131602
Paños de limpieza absorbente60UnidadPAQUETE DE 10 UN TRAPERO HUMEDOS  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.980 $ 115.980
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadLUSTRA MUEBLES DE 500 ML  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.650 $ 96.650
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSA BASURA DE 50 X 70  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.050 $ 34.050
53131624
Toallitas húmedas60UnidadPAQUETE DE 35 UN TOALLAS DESINFECTANTESPLAZO DE ENTREGA INMEDIATA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
47131816
Desodorantes60UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMASPLAZO DE ENTREGA INMEDIATA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040
47131824
Productos de limpieza de ventanas50UnidadLIMPIAVIDRIOS DE 500 MLPLAZO DE ENTREGA INMEDIATA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250
10191509
Insecticidas70UnidadINSECTICIDAS TODO INSECTOPLAZO DE ENTREGA INMEDIATA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
Total Neto $ 626.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.107
TOTAL OC $ 745.987


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.