Orden de Compra. Nº3413-123-SE14 "INSTALACIÓN CERÁMICA SECCIÓN CONTABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-123-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2014
Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN CERÁMICA SECCIÓN CONTABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 66975
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVO HOGAR
Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS HUMBERTO VERNAL YANEZ E.I.
R.U.T. 76.241.259-4
Sucursal NUEVO HOGAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadINSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN OFICINAS DE PAFO Y FACTURACIÓN  $ 352.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.500 $ 352.500
Total Neto $ 352.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.975
TOTAL OC $ 419.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.