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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3413-1277-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3413-270-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MANTENIMIENTO TOYOTA RUNNER AÑO 1997 RG2105 |
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Proveniente de Licitación
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3413-270-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General Vi Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.971.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
124537,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Francar
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R.U.T. |
10.993.361-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161703
| Cambio de amortiguadores delantero y traseros originales | 1 | Unidad | Cambio de amortiguadores delantero y traseros originales | CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO Y TRASEROS |
$ 285.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.714
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$ 285.714
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12161703
| Alineamiento y balanceo | 1 | Unidad | Alineamiento y balanceo | ALINEAMIENTO Y BALANCEO |
$ 45.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.378
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$ 45.378
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12161703
| Mantención de A/C y recarga | 1 | Unidad | Mantención de A/C y recarga | MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO Y RECARGA |
$ 84.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.033
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$ 84.033
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12161703
| Cambio de 2 focos óptico | 1 | Unidad | Cambio de 2 focos óptico | CAMBIO DE 2 FOCOS DE CARRETERA |
$ 240.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.336
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$ 240.336
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Total Neto
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$ 655.461
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.538
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$ 779.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.