Orden de Compra. Nº3413-207-CM16 "MATERIALES DE ASEO CGVIDE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-207-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CGVIDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 39550,78
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos50 (69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM 71717(69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML 674011(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.160 $ 34.160
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC 32968(30931) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX GATILLO 500 CC; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.490 $ 6.490
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos70 (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc 71209(69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.450 $ 107.450
Total Neto $ 214.600
Descuento $ 6.438
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.551
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 247.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.