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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3413-247-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA EL CGVIDE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.971.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Arturo Prat 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.971.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
40032,7245 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-12-2017 |
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Proveedor |
FELISA SALAZAR RETAMAL |
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Razón Social |
FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
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R.U.T. |
9.325.527-5 |
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Sucursal |
FELISA SALAZAR RETAMAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 10 | | (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272 | (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.060
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$ 34.060
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 10 | | (673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR 673814 | (673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.439,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.390
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$ 14.390
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47131824 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de ventanas | 15 | | (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML 818442 | (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.250
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$ 20.250
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0 2239-7-LP12
| SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS | 4 | | (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 990112 | (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 30.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.600
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$ 123.600
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47131802 2239-7-LP12
| Abrillantadores o acabados de suelos | 11 | | (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767 | (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.915
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$ 24.915
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Total Neto
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$ 217.215
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Descuento
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$ 6.516
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.033
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 250.732
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.