Orden de Compra. Nº3413-247-CM17 "MATERIALES DE ASEO PARA EL CGVIDE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-247-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA EL CGVIDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 40032,7245
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.060 $ 34.060
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR 673814(673483) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL A/BACTERIAL BRISA VERANO 340 GR; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.390 $ 14.390
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas15 (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML 818442(813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS4 (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 990112(975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos11 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767(981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.915 $ 24.915
Total Neto $ 217.215
Descuento $ 6.516
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.033
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 250.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.