Orden de Compra. Nº3413-392-SE10 "materiales toldo"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-392-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2010
Nombre de la Orden de Compra materiales toldo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3413-49-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 10138,59
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161705
Tuerca tapa20Unidad tuerca mariposa3/8 zbr 1 un $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad diluyete sintetico 1 lt $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
31163215
Perno estriado10Unidad perno hex g2 3/8x2 1/2 pav 2 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad escobilla lavaropa blanca $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad anticorrosivo wd 40 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
27112801
Brocas2Unidad broca para metal hs 10mm $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.194 $ 5.194
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad renovador de gomas $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad desmanchador multiuso $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.774 $ 14.774
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad escobilas laton $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
Total Neto $ 53.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.139
TOTAL OC $ 63.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.