Orden de Compra. Nº3413-493-SE10 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-493-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3413-49-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 7449,52
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas4Unidad ESCOBILLON GRANDES SUPER. $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.044
47131502
Paños de limpieza16Unidad PAÑO ASEO AMARILLO $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad LUSTRAMUEBLES 500 CC $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad WD-40 500 CC $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.437 $ 3.437
47131603
Esponjas5Unidad ESPONJA PLANA 6X5 UND. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
47131810
Productos para lavar platos1Unidad LAVALOZAS 2 LTS R&R $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
26121505
Alambre para artefactos1Unidad ALAMBRE NEGRO REC DISP 1 KL $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Unidad GUANTE MULTIPROPOSITO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad RENOVADOR DE GOMAS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad SILICONA LIQUIDA 500 ML $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 39.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.450
TOTAL OC $ 46.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.