Orden de Compra. Nº3413-496-SE10 "Materiales para mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-496-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3413-49-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 62376,5592
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101713
Tapa o fondo de cilindro100Unidad TAPACANTO MEL/ENCO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
27112802
Hojas de sierra1Unidad JGO HJAS CAL $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
47121701
Bolsas de basura20Unidad BOLS ESC TRIANGULAR $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
31161509
Tornillos para muros en seco40Unidad TORNILLO MADERA 3.0X16 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
31201601
Adhesivos químicos1Unidad AGOREX 60 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
39121303
Cajas eléctricas8Unidad TOMA TELEFONICA RJ11 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.672 $ 8.672
26101713
Tapa o fondo de cilindro30Unidad TAPACANTO MEL/ENC EUC/OSC $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
13101905
Melamina (MF)3,36Metro Cuadrado MELAMINA PERAL 15 MM $ 7.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.514 $ 26.514
13101905
Melamina (MF)1,08Metro Cuadrado MELAMINA EUCALIP 15MM $ 9.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.610 $ 10.610
26121540
Cable galvanizado400Metro Lineal CABLE TELEFONO PLANO $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
Total Neto $ 328.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.377
TOTAL OC $ 390.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.