Orden de Compra. Nº3413-530-SE10 "MATERIALES PARA MANT. Y REP. DEL COND. ERASMO ESCA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-530-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP. DEL COND. ERASMO ESCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3413-49-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor donabel
Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA
R.U.T. 78.487.490-7
Sucursal donabel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas40Unidad no definidaAMPOLLETASAMPOLLETAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
27111806
Gramiles de clavos o de molduras2Unidad no definidaPILASTRASPILASTRAS $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaGALONES DE OLEOGALONES DE OLEO $ 10.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
40141716
Sifones en P3Unidad no definidaFLAPPERFLAPPER $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14101501
Pasta de papel2Unidad no definidaPASTA MUROPASTA MURO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
42152716
Cierres o cerraduras ortodonticos2Unidad no definidaCERRADURASCERRADURAS $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
11121603
Troncos5Unidad no definidaPALOS DE PINOPALOS DE PINO $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 89.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 89.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.