Orden de Compra. Nº3413-736-SE09 "ELEMENTOS DE ASEO CENTRO REC.HUAYQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-736-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO CENTRO REC.HUAYQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5239-69-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 14212,95
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaSP. BRISA MANTENEDOR SP. BRISA MANTENEDOR $ 6.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.825 $ 34.825
12141901
Cloro Cl12Unidad no definidaCLORO 1LCLORO 1L $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCIF CREMA CIF CREMA $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
14111704
Papel higiénico12Unidad no definidaPAPEL CONFORT 50MTSPAPEL CONFORT 50MTS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31211910
Mitones4Unidad no definidaGUANTES DE GOMAGUANTES DE GOMA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero1Unidad no definidaBOTAS DE AGUA 60CMS C/MANGOBOTAS DE AGUA 60CMS C/MANGO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 4.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.310 $ 9.310
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaESCOBILLON CLORINDAESCOBILLON CLORINDA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 74.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.213
TOTAL OC $ 89.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.