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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3413-736-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE ASEO CENTRO REC.HUAYQUIQUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5239-69-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General Vi Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.971.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
14212,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 5 | Unidad no definida | SP. BRISA MANTENEDOR | SP. BRISA MANTENEDOR |
$ 6.965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.825
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$ 34.825
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12141901
| Cloro Cl | 12 | Unidad no definida | CLORO 1L | CLORO 1L |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.560
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$ 4.560
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12161902
| Detergentes surfactantes | 5 | Unidad no definida | CIF CREMA | CIF CREMA |
$ 1.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400
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$ 6.400
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad no definida | PAPEL CONFORT 50MTS | PAPEL CONFORT 50MTS |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.360
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31211910
| Mitones | 4 | Unidad no definida | GUANTES DE GOMA | GUANTES DE GOMA |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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53112101
| Cubre calzado o botas de goma de caballero | 1 | Unidad no definida | BOTAS DE AGUA 60CMS C/MANGO | BOTAS DE AGUA 60CMS C/MANGO |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 2 | Unidad no definida | LIMPIAVIDRIOS | LIMPIAVIDRIOS |
$ 4.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.310
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$ 9.310
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47131618
| Mopas húmedas | 5 | Unidad no definida | ESCOBILLON CLORINDA | ESCOBILLON CLORINDA |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.750
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$ 5.750
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Total Neto
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$ 74.805
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.213
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$ 89.018
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.