Orden de Compra. Nº3413-79-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3413-95-COT25, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CASINO GUARNICIONAL HUAYQUIQUE "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3413-95-COT25, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CASINO GUARNICIONAL HUAYQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250
Comuna Iquique
Impuesto 264267,2
Dirección de Envío de la Factura IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA CORDANO
Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA
R.U.T. 77.328.542-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA CORDANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura8GalónGALÓN ESMALTE SINTÉTICO BLANCO   $ 25.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.024 $ 203.024
15121802
Lubricantes anticorrosivos8GalónGALÓN ANTICORROSIVO COLOR NEGRO   $ 17.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.480 $ 136.480
86131502
Pintura8GalónGALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO   $ 17.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.768 $ 139.768
86131502
Pintura8GalónGALÓN DE PINTURA PARA PISCINA ANTIDESLIZANTE COLOR AZUL   $ 35.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.496 $ 281.496
47131806
Barniz o ceras de muebles6GalónGALÓN DE BARNIZ VITRIFICANTE SEMIBRILLANTE TIPO VITROLUX   $ 58.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.382 $ 350.382
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO DE FIBRA TERMOF 6MM DE 12CMS   $ 2.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.840 $ 47.840
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 4''  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO DE FIBRA 18 CMS   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.940 $ 73.940
31162108
Anclajes de amarrar10PaqueteAMARRAS PLÁSTICAS 381*7.6  $ 12.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.500 $ 123.500
Total Neto $ 1.390.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.267
TOTAL OC $ 1.655.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.