Orden de Compra. Nº
3413-85-AG25
"
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA SASTRERIA DEL CGVIDE,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3413-100-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3413-85-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA SASTRERIA DEL CGVIDE,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3413-100-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.971.700-7
Dirección de Facturación
IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250
Comuna
Iquique
Impuesto
54854,9
Dirección de Envío de la Factura
IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL
Razón Social
DECORACIÓN INTEGRAL MARÍA JOSÉ MESIAS CAUCOTO
R.U.T.
76.482.094-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
10
Caja
CAJA DE ALFILERES DE CABEZA GRANDE
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
11151702
Hilo de algodón
4
Cono
HILO 2000 YARDAS COLOR AZUL MARINO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
11151702
Hilo de algodón
3
Cono
HILO 2000 YARDAS COLOR GRAFITO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
53141605
Agujas de coser
10
Unidad
AGUJA RECTA INSDUSTRIAL TALÓN DELGADO 14/90 (SOBRE 10 UNIDADES)
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
44122109
Sujetadores de velcro
1
Rollo
VELCRO CIERRE MAGICO 5 CMS ANCHO ROLLO 25 MTS COLOR NEGRO
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.990
$ 14.990
44122109
Sujetadores de velcro
1
Rollo
VELCRO CIERRE MAGICO 5 CMS ANCHO ROLLO 25 MTS COLOR BLANCO
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.990
$ 14.990
44122109
Sujetadores de velcro
1
Rollo
VELCRO CIERRE MAGICO 5 CMS ANCHO ROLLO 25 MTS COLOR GRIS
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.990
$ 14.990
44122109
Sujetadores de velcro
1
Rollo
VELCRO CIERRE MAGICO 5 CMS ANCHO ROLLO 25 MTS COLOR COYOTE
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.990
$ 14.990
53141605
Agujas de coser
20
Sobre
SOBRE DE AGUJA DE MANO OJO DORADO DE DISTINTAS MEDIDAS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
53141605
Agujas de coser
10
Sobre
AGUJA RECTA INDUSTRIAL TALÓN DELGADO 16/100 (SOBRE 10 UNIDADES)
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
31201616
Adhesivos líquidos
4
Tubo
TUBO ADHESIVO LIQUIDO TIPO AGOREX 102 GRS
CONFORME A COTIZACIÒN ADJUNTA
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
Total Neto
$ 288.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.855
TOTAL OC
$ 343.565
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.