Orden de Compra. Nº3413-85-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA SASTRERIA DEL CGVIDE,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3413-100-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-85-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA SASTRERIA DEL CGVIDE,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3413-100-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250
Comuna Iquique
Impuesto 54854,9
Dirección de Envío de la Factura IQUIQUE, ARTURO PRATT 2250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL
Razón Social DECORACIÓN INTEGRAL MARÍA JOSÉ MESIAS CAUCOTO
R.U.T. 76.482.094-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos10CajaCAJA DE ALFILERES DE CABEZA GRANDE   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11151702
Hilo de algodón4ConoHILO 2000 YARDAS COLOR AZUL MARINO   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
11151702
Hilo de algodón3ConoHILO 2000 YARDAS COLOR GRAFITO   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
53141605
Agujas de coser10UnidadAGUJA RECTA INSDUSTRIAL TALÓN DELGADO 14/90 (SOBRE 10 UNIDADES)   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
44122109
Sujetadores de velcro1RolloVELCRO CIERRE MAGICO 5 CMS ANCHO ROLLO 25 MTS COLOR NEGRO   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
44122109
Sujetadores de velcro1RolloVELCRO CIERRE MAGICO 5 CMS ANCHO ROLLO 25 MTS COLOR BLANCO   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
44122109
Sujetadores de velcro1RolloVELCRO CIERRE MAGICO 5 CMS ANCHO ROLLO 25 MTS COLOR GRIS   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
44122109
Sujetadores de velcro1RolloVELCRO CIERRE MAGICO 5 CMS ANCHO ROLLO 25 MTS COLOR COYOTE  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
53141605
Agujas de coser20SobreSOBRE DE AGUJA DE MANO OJO DORADO DE DISTINTAS MEDIDAS   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
53141605
Agujas de coser10SobreAGUJA RECTA INDUSTRIAL TALÓN DELGADO 16/100 (SOBRE 10 UNIDADES)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31201616
Adhesivos líquidos4TuboTUBO ADHESIVO LIQUIDO TIPO AGOREX 102 GRSCONFORME A COTIZACIÒN ADJUNTA $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
Total Neto $ 288.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.855
TOTAL OC $ 343.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.