|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3413-92-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-11-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. REPARACION DE INMUEBLES CENTRO DE IDIOMAS IQQ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5239-10-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.971.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Arturo Prat 2250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.971.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
99159,575 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
donabel |
|
Razón Social |
COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.487.490-7 |
|
Sucursal |
donabel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111701
| Enlucido de yeso | 1 | Unidad | SEGUN COTIZACION N°6784 | |
$ 521.893,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 521.893
|
$ 521.893
|
|
|
Total Neto
|
$ 521.892
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 99.160
|
|
$ 621.052
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.