Orden de Compra. Nº3413-92-SE13 "MAT. REPARACION DE INMUEBLES CENTRO DE IDIOMAS IQQ"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-92-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MAT. REPARACION DE INMUEBLES CENTRO DE IDIOMAS IQQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5239-10-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 99159,575
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor donabel
Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA
R.U.T. 78.487.490-7
Sucursal donabel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso1UnidadSEGUN COTIZACION N°6784  $ 521.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.893 $ 521.893
Total Neto $ 521.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.160
TOTAL OC $ 621.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.