Orden de Compra. Nº3413-968-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3413-224-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General Vi Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3413-968-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3413-224-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REQUIERE ADQUIRIR PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA DE LAS TORRES DEL CONJUNTO HABITACIONAL ERASMO ESCALA, DE LA GUARNICION DE IQUIQUE, SERAN CON CARGO A GTOS.COMUNES CASAS FISCALES.
Proveniente de Licitación 3413-224-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito
R.U.T. 61.971.700-7
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna -1
Impuesto 27700,29
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LTDA.
R.U.T. 77.134.150-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte14GalónPinturas al esmalteGALONES DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE TROPICAL (MUESTRARIO SOQUINA) $ 8.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.160 $ 125.160
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos de pintarRODILLOS DE ESPONJA Nº 9 CM. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31211909
Bandejas de pintura1UnidadBandejas de pinturaBANDEJA PARA PINTURA $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601 $ 601
31211604
Diluyentes para pinturas6LitroDiluyentes para pinturasLITROS DE AGUARRAS $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
31191501
Papeles de lija60PliegoPapeles de lijaLIJAS PARA METAL Nº 40, 80, 120 (20 de c/u.) $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
Total Neto $ 145.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.700
TOTAL OC $ 173.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.