Orden de Compra. Nº3415-211-SE13 "Elementos de Escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-211-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Elementos de Escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3415-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 174646,29
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABADIA
Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.189.400-7
Sucursal ABADIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1Unidad no definidaMATERIALES DE OFICINAMATERIALES DE OFICINA $ 919.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.191 $ 919.191
Total Neto $ 919.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.646
TOTAL OC $ 1.093.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.