Orden de Compra. Nº3415-22-SE12 "POLERAS DEPORTIVAS"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-22-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2012
Nombre de la Orden de Compra POLERAS DEPORTIVAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3415-11-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna *
Impuesto 290472
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialPUGLtda
Razón Social COM PUG LTDA
R.U.T. 76.831.980-4
Sucursal ComercialPUGLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer624UnidadPOLERAS DEPORTIVASPOLERAS DEPORTIVAS $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.528.800 $ 1.528.800
Total Neto $ 1.528.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.472
TOTAL OC $ 1.819.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.