Orden de Compra. Nº3415-231-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-231-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 27227
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA
R.U.T. 77.024.990-2
Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181531
2239-10-LP12
Ropa reflectante o accesorios25 (1283639 )CHALECO FLUORESCENTE SECURITY AMARILLO CON CINTAS REFLECTANTES UNIDAD 1309650(1283639) CHALECO FLUORESCENTE SECURITY AMARILLO CON CINTAS REFLECTANTES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.750 $ 84.750
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores25 (970879 )GUANTES DE SEGURIDAD CMD CABRITILLA ESTÁNDAR PAR 992574(970879) GUANTES DE SEGURIDAD CMD CABRITILLA ESTÁNDAR PAR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 144.750
Descuento $ 1.448
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.227
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 170.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.