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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3415-231-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de los Servicios del Ejército |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.936.700-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.936.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
27227 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LOGROÑO LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL LOGRONO LTDA
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R.U.T. |
77.024.990-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL LOGROÑO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181531 2239-10-LP12
| Ropa reflectante o accesorios | 25 | | (1283639 )CHALECO FLUORESCENTE SECURITY AMARILLO CON CINTAS REFLECTANTES UNIDAD 1309650 | (1283639) CHALECO FLUORESCENTE SECURITY AMARILLO CON CINTAS REFLECTANTES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.750
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$ 84.750
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46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 25 | | (970879 )GUANTES DE SEGURIDAD CMD CABRITILLA ESTÁNDAR PAR 992574 | (970879) GUANTES DE SEGURIDAD CMD CABRITILLA ESTÁNDAR PAR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 144.750
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Descuento
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$ 1.448
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.227
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 170.529
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.