Orden de Compra. Nº3415-245-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-245-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 77500
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROCLEAN CHILE
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
R.U.T. 76.287.803-8
Sucursal PROCLEAN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico30 (1032141 )PAPEL HIGIÉNICO PROCLEAN PAPEL HIGENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS 6 ROLLOS DE LARGO 250 MTS X 9,5 CM 1052267(1032141) PAPEL HIGIÉNICO PROCLEAN PAPEL HIGENICO JUMBO DOBLE HOJA 250 MTS 6 ROLLOS DE LARGO 250 MTS X 9,5 CM ; Código: 14111700; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.220 $ 416.220
Total Neto $ 416.220
Descuento $ 8.324
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.500
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 485.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.