Orden de Compra. Nº3415-325-R107 "ADQUISICIÓN DE LÁPICES"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-325-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LÁPICES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE LÁPICES PUBLICITARIOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna -1
Impuesto 13680
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JULIA ISABEL RUBILAR GUTIERREZ
R.U.T. 7.184.970-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta200UnidadLápiz pasta200 lápices con logo de Intendencia $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 72.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.680
TOTAL OC $ 85.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.