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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3415-341-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3415-101-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PENDONES EN PAPEL GLOSSY |
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Proveniente de Licitación
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3415-101-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
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R.U.T. |
61.936.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
159600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
7.515.289-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 100 | Unidad | Impresión promocional o publicitaria | PENDONES 3 MTS X 1MT., LA IMÁGEN SERÁ PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO |
$ 8.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 840.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.600
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$ 999.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.