Orden de Compra. Nº3415-435-CM17 "útiles de aseo para este Instituto"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-435-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo para este Instituto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 15926,56
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 210944(210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 12569;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.136 $ 74.136
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos28 (975971) DESINFECTANTE VIRGINIA W.C. PASTILLA LAVANDA UNIDAD 990971(975971) DESINFECTANTE VIRGINIA W.C. PASTILLA LAVANDA UNIDAD; Código: 19982JL;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.688 $ 9.688
Total Neto $ 83.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.927
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.