Orden de Compra. Nº3415-44-SE08 "INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-44-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO.
Proveniente de Licitación 3415-57-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna -1
Impuesto 68377,2
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.189.400-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner7UnidadTónerTONER HP 15A $ 27.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.916 $ 195.916
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaTONER CANON EP 22 $ 28.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.930 $ 57.930
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaTONER HP 12A $ 33.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.976 $ 67.976
44103103
Tóner3UnidadTónerLANIER BLACK INK LDD730 $ 12.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.058 $ 38.058
Total Neto $ 359.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.377
TOTAL OC $ 428.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.