Orden de Compra. Nº3415-74-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3415-34-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-74-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3415-34-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICNA
Proveniente de Licitación 3415-34-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Los Servicios Y Educacion Fisica Del Ej
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna -1
Impuesto 7218,86
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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ROLLO DE PELÍCULA PARA FAX KX FA57A2UnidadROLLO DE PELÍCULA PARA FAX KX FA57AROLLO DE PELÍCULA PARA FAX KX FA57A $ 6.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.244 $ 12.244
14111509
SOBRES 3/4 BLANCOS50UnidadSOBRES 3/4 BLANCOSSOBRES 3/4 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111509
TINTAS PARA TAMPÓN ROJO4UnidadTINTAS PARA TAMPÓN ROJOTINTAS PARA TAMPÓN ROJO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
14111509
PORTA SCOTCH CHICO ADIX5UnidadPORTA SCOTCH CHICO ADIXPORTA SCOTCH CHICO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
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CARPETAS COLOR AZUL DE CARTÓN CON ELÁSTICO20UnidadCARPETAS COLOR AZUL DE CARTÓN CON ELÁSTICOCARPETAS COLOR AZUL DE CARTÓN CON ELÁSTICO $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440
14111509
AGOREX GRANDE10TuboAGOREX GRANDEAGOREX GRANDE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
Total Neto $ 37.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.219
TOTAL OC $ 45.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.