Orden de Compra. Nº3415-93-SE14 "Empanadas"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3415-93-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Empanadas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3415-50-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de los Servicios y Educación Física del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.936.700-6
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 141707,32
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA
Razón Social ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
R.U.T. 84.261.700-6
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1361kilogramoEMPANADASEMPANADAS $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.828 $ 745.828
Total Neto $ 745.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.707
TOTAL OC $ 887.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.