Orden de Compra. Nº3416-108-SE10 "FI. COLCHONES (T/D)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-108-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2010
Nombre de la Orden de Compra FI. COLCHONES (T/D)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
Proveniente de Licitación 3416-304-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 93266,25
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COLCHONES ROSEN SAIC - Sucursal
Razón Social COLCHONES ROSEN SAIC
R.U.T. 93.129.000-2
Sucursal COLCHONES ROSEN SAIC - Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Colchón de plumas15UnidadCOLCHONES, según especificaciones técnicas EM-07-2009 COLCHONES $ 32.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.875 $ 490.875
Total Neto $ 490.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.266
TOTAL OC $ 584.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.