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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3416-1128-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE VIVERES ITEM 2201 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
OBVIAR DESPACHO
PARA SER ENTREGADO EN LA SECCIÓN ALIMENTACIÓN. MES DE JUNIO 2008 ITEM 2201 ADQUISICION :3416-544-LP07 (CONTRATO) CANCELA
FACTURA Nº 15177166/15177165
NOTA: EL MONTO TOTAL DE O/C CONSIDERA LOS IMPUESTOS IVA E ILA.
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Proveniente de Licitación
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3416-544-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
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Razón Social |
Escuela Militar
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Militares 4500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela Militar
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
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Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EMBOTELLADORA ANDINA S A
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R.U.T. |
91.144.000-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50193002
| Powerade Regular 600 cc | 1 | Unidad | Powerade Regular 600 cc | BEBIDA “Gatorate” , Y JUGOS NECTAR 200CC |
$ 647.789,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 647.789
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$ 647.789
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Total Neto
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$ 647.789
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 647.789
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.