Orden de Compra. Nº3416-115-SE13 "FI. ARTICULOS DEPORTIVOS CONTRATO 305-LP"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-115-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2013
Nombre de la Orden de Compra FI. ARTICULOS DEPORTIVOS CONTRATO 305-LP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-305-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 3974249
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dagoway Trade Ltda
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA
R.U.T. 78.477.490-2
Sucursal Dagoway Trade Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico480UnidadBOTELLAS DE PLÁSTICO.BOTELLAS DE PLÁSTICO. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392.000 $ 1.392.000
39111702
Lámparas portátiles240UnidadLINTERNAS DE CABEZA, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN.LINTERNAS DE CABEZA, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
49121504
Sacos de dormir240UnidadSACOS DE DORMIR.SACOS DE DORMIR. $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.056.000 $ 10.056.000
49141606
Gafas o aletas para natación240UnidadANTEOJOS DE NATACIÓN, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. ANTEOJOS DE NATACIÓN, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. $ 8.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.000 $ 1.950.000
53102501
Cinturones o suspensores240UnidadCINTURONES DE LINO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. CINTURONES DE LINO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600
53102801
Trajes de Baño de Hombre230UnidadTRAJES DE BAÑO MASCULINO.TRAJES DE BAÑO MASCULINO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725.000 $ 1.725.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre260UnidadGORROS DEPORTIVOGORROS DEPORTIVO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre290UnidadCALZAS DEPORTIVA CORTAS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN.CALZAS DEPORTIVA CORTAS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. $ 5.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452.900 $ 1.452.900
53131601
Gorro de baño260UnidadGORROS DE NATACÍÓN, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. GORROS DE NATACÍÓN, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.000 $ 1.508.000
53131626
Limpiador higiénico para las manos240UnidadCORTA UÑAS DE BOLSILLO, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS EN LA LICITACIÓN.  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
53112002
cordones de calzados240ParLIGA PARA BOTAS.LIGA PARA BOTAS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 20.917.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.974.249
TOTAL OC $ 24.891.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.