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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3416-1164-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VIVERES ITEM 189 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3416-352-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
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Razón Social |
Escuela Militar
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Militares 4500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela Militar
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R.U.T. |
61.101.017-6 |
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Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
28948,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
adelco santiago |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.200-4 |
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Sucursal |
adelco santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221001
| Granos de Legumbres | 10 | kilogramo | GARBANZO S/P G-2 | |
$ 979,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.790
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$ 9.790
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| Aceites de plantas y verduras comestibles | 100 | Litro | ACEITE VEGETAL BIDON 5 LTS.
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$ 913,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.300
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$ 91.300
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| Granos de Cereales | 70 | kilogramo | ARROZ G-2 TUCAPEL | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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| Granos de Legumbres | 10 | kilogramo | POROTOS TORTOLA G-2 | |
$ 927,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.270
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$ 9.270
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Total Neto
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$ 152.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.948
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$ 181.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.