Orden de Compra. Nº3416-1168-SE19 "FP. PRODUCTOS DE PLÁSTICO AJUAR INGRESO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-1168-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2020
Nombre de la Orden de Compra FP. PRODUCTOS DE PLÁSTICO AJUAR INGRESO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3416-115-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna Las Condes
Impuesto 89604
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carver S.P.A.
Razón Social CARVER INGENIERIA S.P.A.
R.U.T. 76.650.508-2
Sucursal Carver S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121512
Grabado en relieve240UnidadPLACA DE ACRÍLICO, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y ANEXO N°3DPlacas con apellido fabricadas con material origen USA con 2 broches de bronce posterior para sujeción. Grabadas con láser en bajo relieve y alta definición. (ENTREGAS: 3 DÍAS CORRIDOS) $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.600 $ 471.600
Total Neto $ 471.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.604
TOTAL OC $ 561.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.