Orden de Compra. Nº3416-120-SE08 "FI. BOLSO DEPORTIVO (AJUAR 2008)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-120-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2008
Nombre de la Orden de Compra FI. BOLSO DEPORTIVO (AJUAR 2008)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FI. Item 1100065009 Servicios Generales (Abastecimiento) Adquisición 3416-594-CO07 Entregas 08:30 a 12:30 hrs. contacto:6615280 Cap. Alejandro Gorayeb "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA"
Proveniente de Licitación 3416-594-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna -1
Impuesto 10071,9
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERNESTO NATHAN H Y CIA LTDA
R.U.T. 80.671.200-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
bolsos9UnidadbolsosBOLSO DEPORTIVO $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.010 $ 53.010
Total Neto $ 53.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.072
TOTAL OC $ 63.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.