Orden de Compra. Nº3416-1208-OC07 "FP. MOCHILAS DE FORMACIÓN (INTENDENCIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-1208-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2007
Nombre de la Orden de Compra FP. MOCHILAS DE FORMACIÓN (INTENDENCIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Item 22-02 Textil Vestuario y Calzado (Intendencia) Adquisición 3416-327-LE07 Entregas 08:30 a 12:30 y de 15:00 a 17:00 hrs. "LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA"
Proveniente de Licitación 3416-327-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna -1
Impuesto 1104660
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS ENRIQUE CAMPOS ZAPATA
R.U.T. 2.183.721-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas114UnidadMochilasMOCHILAS DE FORMACIÓN $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.814.000 $ 5.814.000
Total Neto $ 5.814.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.104.660
TOTAL OC $ 6.918.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.