|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3416-1208-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FP. MOCHILAS DE FORMACIÓN (INTENDENCIA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Item
22-02 Textil Vestuario y Calzado (Intendencia)
Adquisición
3416-327-LE07
Entregas
08:30 a 12:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.
"LA FACTURA SERÁ CANCELADA UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL SISTEMA"
|
|
Proveniente de Licitación
|
3416-327-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela Militar -ESCMIL |
|
Razón Social |
Escuela Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Militares 4500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela Militar
|
|
R.U.T. |
61.101.017-6 |
|
Dirección de Facturación |
Presidente Riesco 4601 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1104660 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Presidente Riesco 4601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
LUIS ENRIQUE CAMPOS ZAPATA
|
|
R.U.T. |
2.183.721-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121603
| Mochilas | 114 | Unidad | Mochilas | MOCHILAS DE FORMACIÓN |
$ 51.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.814.000
|
$ 5.814.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.814.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.104.660
|
|
$ 6.918.660
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.