Orden de Compra. Nº3416-1290-SE08 "FI.BEBIDAS (F/15233464-15233465)CAS.SOF."
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-1290-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-06-2008
Nombre de la Orden de Compra FI.BEBIDAS (F/15233464-15233465)CAS.SOF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FI.ITEM.1100015002 (CAS.SOF.) ADQUISICIÓN: 3416-667-LE07 (CONTRATO) CANCELA FACTURAS Nº15233464-15233465 DE FECHA 10.06.2008. NOTA: EL MONTO TOTAL DE O/C CONSIDERA LOS IMPUESTOS IVA E ILA.
Proveniente de Licitación 3416-667-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EMBOTELLADORA ANDINA S A
R.U.T. 91.144.000-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos1UnidadRefrescosBEBIDAS SEGUN FACTURAS 15233464-15233465 $ 607.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.626 $ 607.626
Total Neto $ 607.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 607.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.