Orden de Compra. Nº3416-1502-R108 "FI. DRAGONAS DORADAS"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Militar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3416-1502-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2008
Nombre de la Orden de Compra FI. DRAGONAS DORADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1100065009 Servicios Generales (Intendencia) Entregas: De 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 17:00 hrs. Contacto: SOF. Muñoz 6615287 NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Militar
R.U.T. 61.101.017-6
Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601
Comuna -1
Impuesto 7866
Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS ENRIQUE CAMPOS ZAPATA
R.U.T. 2.183.721-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales3UnidadPersonalización de regalos o productos promocionalesDragona Dorada Etiqueta $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
Total Neto $ 41.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.866
TOTAL OC $ 49.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.